• Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 204/13 Seminár 60,00 s DPH 10.01.2013 NÚ CŽV, Košice ZUŠ Ľ. Fullu 30.01.2013
    Faktúra 818027097 Vodné, stočné 176,10 s DPH 15.01.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
    Faktúra 201966 Strava 1/ 19 5,40 s DPH 04.02.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
    Objednávka 4/2019 Informačná tabuľa 119,00 bez DPH 01.02.2019 Aluprojekt, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 01.02.2019
    Objednávka 2/2019 Prenájom Synagógy s DPH 25.01.2019 Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 28.01.2019
    Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 1/19 79,35 s DPH 29.01.2019 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu 29.01.2019
    Faktúra 8439030851 SPP vyúčtovanie za rok 2018 -3 133,74 s DPH 17.01.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 18.01.2019
    Faktúra 8439030851 SPP vyúčtovanie za rok 2018 -2 555.80 s DPH 17.01.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 18.01.2019
    Faktúra 8227435172 Tel. poplatky 46,38 s DPH 18.02.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
    Faktúra 720191591 Licenčný poplatok na rok 2019 278,76 s DPH 17.01.2019 Vema, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
    Faktúra 818027098 Vodné, stočné 24,56 s DPH 15.01.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
    Faktúra 82013676656 Tel. poplatky 12/18 60,59 s DPH 07.01.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
    Faktúra 201902 SF Strava 1 / 19 11,50 s DPH 04.02.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
    Faktúra 819000127 Poplatok za poskytnutie služby mVL 20,52 s DPH 07.01.2019 Vema, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
    Faktúra 3210998012 SSE vyúčtovanie za rok 2018 -253,73 s DPH 15.01.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
    Faktúra 3210998012 SSE vyúčtovanie za rok 2018 9,22 s DPH 15.01.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
    Faktúra 7288936680 Plyn 1 /19 793,00 s DPH 16.01.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
    Faktúra 7288936680 Plyn 1 /19 574,00 s DPH 16.01.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
    Faktúra 1900003 Prenájom Hrboltová 1/19 80,00 s DPH 15.01.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2019
    Zmluva neuvedené Poskytovanie verejných služieb s DPH 22.10.2018 Slovak Telecom, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 22.10.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1620
    • Kontakty

      • Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu
      • 044/4322428 - Nám. A. Hlinku 14
        0903488985 - Nám. A. Hlinku 14
        044/4323763 - Obvodová cesta 23
      • Námestie Andreja Hlinku 14, 034 01, Ružomberok
        Slovakia
      • 42224357
      • 5070963200/0900 (Slovenská sporiteľňa)
      • Marcel Dúbravec
      • SK2109000000005070963200
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje