|
Faktúra |
20220266
|
servisné a opravárenské služby - EK, STK
|
351,98 |
s DPH |
15/2022
|
29.06.2022 |
|
Autocenstrum ABC s.r.o |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
30.06.2022 |
|
Faktúra |
22004
|
Tonery
|
119,00 |
s DPH |
11/2022
|
30.05.2022 |
|
Dipra Tech s.r.o |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
31.05.2022 |
|
Faktúra |
70220042
|
Materiál
|
14,26 |
s DPH |
1/2022
|
10.06.2022 |
|
Grenstave, s. r. o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
15.06.2022 |
|
Faktúra |
10220477
|
Vodoinštalačný materiál
|
24,17 |
s DPH |
1/2022
|
13.05.2022 |
|
Grenstave, s. r. o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
80220166
|
Vodoinštalačný materiál
|
63,35 |
s DPH |
1/2022
|
20.04.2022 |
|
Grenstave, s. r. o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
20.04.2022 |
|
Faktúra |
202022
|
Ladenie a opravy klavírov
|
|
s DPH |
09/2022
|
11.04.2022 |
|
Pianoservis - Mrva Damián |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
12.04.2022 |
|
Faktúra |
20220053
|
PVC Tarkett dacefloor 60 m2
|
187,20 |
s DPH |
08/2022
|
25.03.2022 |
|
Koberce Max, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
25.03.2022 |
|
Faktúra |
2200069
|
Prenájom Synagógy
|
90,00 |
s DPH |
07/2022
|
11.03.2022 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
2200059
|
Prenájom Synagógy
|
60,00 |
s DPH |
06/2022
|
11.03.2022 |
|
KD AH, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
22040119
|
dezinfekčné prostriedky + UP
|
90,81 |
s DPH |
05/2022
|
13.05.2022 |
|
Carta Slovakia, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
13.05.2022 |
|
Faktúra |
22001
|
Program na vzdelávanie a PC komponenty
|
200,00 |
s DPH |
03/2022
|
11.02.2022 |
|
Dipra Tech s.r.o |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
31012022
|
Testovanie Ag-COVID 19
|
180,00 |
s DPH |
02/2022
|
11.02.2022 |
|
Javorka s.r.o |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
28.02.2022 |
|
Faktúra |
20220001
|
PVC Tarkett dacefloor 60 m2
|
1 698.98 |
s DPH |
01/2022
|
07.01.2022 |
|
Koberce Max, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
28.01.2022 |
|
Objednávka |
4/2019
|
Informačná tabuľa
|
119,00 |
bez DPH |
|
01.02.2019 |
|
Aluprojekt, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
01.02.2019 |
|
Faktúra |
82019
|
SF Strava 1 / 19
|
9,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
92019
|
Strava 1/19
|
25,20 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
201902
|
SF Strava 1 / 19
|
11,50 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
ŠJ Hubová |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
201901
|
Strava 1 / 19
|
23,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
ŠJ Hubová |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
201966
|
Strava 1/ 19
|
5,40 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
0230004095
|
Tel. poplatky 1/19
|
79,35 |
s DPH |
|
29.01.2019 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
29.01.2019 |